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国际米兰百度体育法律援助中心2018年度部门决算说明

发布时间:2019-09-02 08:00 信息来源:国际米兰百度体育法律援助中心
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2018国际米兰百度体育法律援助中心部门决算

第一部分 国际米兰百度体育法律援助中心部门概况

、部门职责

、机构设置

第二部分部门决算表

部门收支决算总表

部门收入决算表

部门支出决算表

、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 国际米兰百度体育法律援助中心部门概况

一、部门职责

(一)负责管理所辖区域内的下级法律援助机构工作的组织、管理、协调、指导、监督;

(二)代表政府负责受理、审查法律援助申请,指派或安排法律援助人员为经济困难或者其他符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、刑事辩护、代理等法律服务的活动,并对法律援助活动进行指导、协调、管理、监督;

(三)负责12348公共法律服务热线的运行,免费为群众提供法律咨询;

(四)管理和使用法律援助经费,为承办案件的法律援助人员支付办案补贴费。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。国际米兰百度体育法律援助中心内设机构包括:国际米兰百度体育法律援助中心无内设机构。

(二)决算单位构成。国际米兰百度体育法律援助中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括:国际米兰百度体育法律援助中心本级

第二部分2018年部门决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计361.25万元。与2017年相比,增加4.49万元,增长1.26%,主要是因为一是人员增加工资;二是支付公共法律服务中心办公费;三是法律援助结案数增加,办案补贴费提高,支付办案补贴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计312.26万元,其中:财政拨款收入257.99万元,占82.62%;上级补助收入54.27万元,占17.38%;事业收入0.00  万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00  万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

本年支出合计357.39万元,其中:基本支出172.76万元,占48.34%;项目支出184.63  万元,占51.66%;上缴上级支出0.00  万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计361.25万元,与2017年相比,增加4.49万元,增长1.26  %,主要是因为其中一般公共预算财政拨款为257.99万元,政府性基金为0.00万元。其中财政拨款收入减少的主要原因为:一是人员减少,导致人员经费拨入减少;二是减少拨入公共法律服务中心建设费;三是减少办理中央彩票公益金法律援助项目案件,导致上级补助收入减少。财政拨款支出增加的主要原因为:一是人员增加工资;二是支付公共法律服务中心办公费;三是法律援助结案数增加,办案补贴费提高,支付办案补贴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出303.12万元,占本年支出合计的84.81  %,与2017年相比,财政拨款支出增加50.00万元,增长19.58%,主要是因为一是人员增加工资;二是支付公共法律服务中心办公费;三是法律援助结案数增加,办案补贴费提高,支付办案补贴费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  303.12万元,主要用于以下方面:公共安全支出259.26万元,占85.53%;社会保障和就业支出21.26万元,占7.01%;卫生健康支出8.85万元,占2.92%;住房保障支出13.76万元,占4.54%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为195.54万元,支出决算数为303.12万元,完成年初预算的155.02%,其中:

1公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。

年初预算为154.85万元,支出决算为259.26万元,完成年初预算的167.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是人员增加工资;二是支付公共法律服务中心办公费;三是法律援助结案数增加,办案补贴费提高,支付办案补贴费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休   (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为19.14万元,支出决算为19.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数于年初预算数

3社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数于年初预算数

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.96万元,支出决算为1.05  万元,完成年初预算的109.38%,决算数于年初预算数的主要原因是:市工伤保险处核定本单位2018年工伤保险缴费基数大于2018年财政预算核拨的工伤保险基数,导致本单位2018年缴纳的工伤保险费增加

5社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0.48万元,支出决算为0.11  万元,完成年初预算的22.92%,决算数于年初预算数的主要原因是:本单位2017预交了2018年生育保险费,导致本单位2018年缴纳的生育保险费减少

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为7.66万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的115.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:市医疗保险处核定本单位2018年基本医疗保险缴费基数大于2018年财政预算核拨的基本医疗保险基数,导致本单位2018年缴纳的基本医疗保险费增加

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为11.49万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的119.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年在职人员住房公积金基数调整,应缴的住房公积金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出172.76万元,其中:人员经费167.47万元,占基本支出的96.94  %,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费5.29万元,占基本支出的3.06  %,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2.61万元,支出决算为2.52万元,完成预算的96.55%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00  万元,完成预算的0.00  %,决算数于年初预算数的主要原因是本年无此支出,与上年相比减少(增加)0.00  万元,减少(增长)0.00  %减少(增长)的主要原因是本年无此支出

公务接待费支出预算1.31万元,支出决算为1.31  万元,完成预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.00万元,减少0.00%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.30  万元,支出决算为1.21万元,完成预算的93.08  %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,持平的主要原因严格控制公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.31万元,占51.98%,因公出国(境)费支出决算   0.00万元,占0.00   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.21万元,占48.02 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00  万元,全年安排因公出国(境)团组0.00  个,累计0.00人次,开支内容包括:

本年未安排因公出国(境)

2、公务接待费支出决算为1.31  万元,全年共接待来访团组66个、来宾328人次,主要是接待领导检查工作、各县市区法律援助机构人员办理法律援助业务等人员的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.21  万元,其中:公务用车购置费  0万元,国际米兰百度体育法律援助中心(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.21万元,主要是法律援助公务用车的汽油费支出,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00  万元;年初结转和结余0.00  万元;支出0.00  万元,其中基本支出0.00  万元,项目支出0.00  万元;年末结转和结余0.00  万元。2018年度国际米兰百度体育法律援助中心无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

对照2018年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价,本单位在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好,自评总分95分,评价结论为优秀并按照要求进行了公开,2018年本单位无重点项目支出。本部门部门整体支出绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加0.00万元,增长0.00 %。主要原因是:机关(事业)运行经费计入公共法律服务中心法律援助项目支出(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2018年本部门一般性支出情况总计181.54万元  其中办公费13.68万元;印刷费7.14万元;咨询费11.91万元;水费0.05万元;电费0.9万元;邮电费0.02万元;物业管理费0.58万元;差旅费3.57万元;维修(护)费27.53万元;租赁费7.90万元;公务接待费1.31万元;专用材料费0.07万元;劳务费0.09万元;委托业务费(办案补贴费)104.81万元;公务用车运行维护费1.21万元。2018年本部门开支会议费0.20万元,用于召开法律援助工作会议,人数20人,内容为2018法律援助工作部署会;开支培训费0.57  万元,用于开展法律援助案件质量评估培训,人数65人,内容为民事行政法律援助案件质量评估和刑事法律援助案件质量评估培训本单位未举办有关等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元,主要是没有举办有关等节庆、晚会、论坛、赛事活动。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出  0.00万元、政府采购服务支出0.00  万元。授予中小企业合同金额0.00  万元,占政府采购支出总额的0.00   %,其中:授予小微企业合同金额0.00  万元,占政府采购支出总额的0.00 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆1.00辆,其中,领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00  辆、应急保障用车0.00  辆、执法执勤用车  0.00辆、特种专业技术用车0.00  辆、其他用车1.00  辆,其他用车主要是用于办理法律援助业务;单位价值50万元以上通用设备1.00  台(套);单位价值100万元以上专用设备1.00  台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

第五部分 附件


附件:2018年国际米兰百度体育法律援助中心部门决算表


附件:2018年度部门整体支出绩效评价报告



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